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...了一笔销售收入多交了,税金多交就多交了,如何将应收账款...

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4个回答

热心网友

你肯定开局用了一张销售,冲回就可以了。
借:应收账款 -1170 元
贷:销售收入 -1000元
应交税金-- -170

热心网友

那就红笔冲销了,但是你得是这笔没发生,否则税务局查的话说不清楚,
借:应收账款 1170 元
贷:销售收入 1000元
应交税金-- 170
这笔去年做重了,在今年冲销时,
借:应收账款 (1170)
贷:以前年度损益调整 (1000)
应交税金-- (170) 数字为红色
年末以前年度损益调整转入利润分配科目

热心网友

这笔收入不仅仅是的问题,收入多计了,还有所得税的问题.
多开的是否给了对方?
如果未给对方,可以用此联冲减该笔收入,不冲减,但可以冲减销售收入和应收账款.
借:销售收入 1170
贷:应收账款 1170

热心网友

干脆把多交的作为管理费用处理
调整分录为:
借:管理费用170
借:销售收入1000
贷:应收账款1170

热心网友

那就红笔冲销了,但是你得是这笔没发生,否则税务局查的话说不清楚,
借:应收账款 1170 元
贷:销售收入 1000元
应交税金-- 170
这笔去年做重了,在今年冲销时,
借:应收账款 (1170)
贷:以前年度损益调整 (1000)
应交税金-- (170) 数字为红色
年末以前年度损益调整转入利润分配科目

热心网友

你肯定开局用了一张销售,冲回就可以了。
借:应收账款 -1170 元
贷:销售收入 -1000元
应交税金-- -170

热心网友

干脆把多交的作为管理费用处理
调整分录为:
借:管理费用170
借:销售收入1000
贷:应收账款1170

热心网友

这笔收入不仅仅是的问题,收入多计了,还有所得税的问题.
多开的是否给了对方?
如果未给对方,可以用此联冲减该笔收入,不冲减,但可以冲减销售收入和应收账款.
借:销售收入 1170
贷:应收账款 1170

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