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公司与对方往来,原欠32000,后来支票支付30000,2000元未付那凭证咋做...

发布网友 发布时间:2024-09-25 16:06

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3个回答

热心网友 时间:9分钟前

2000未付不用做分录,等到支付的时候,
借:应付账款 2000
贷:银行存款2000
包装物 对方生产? 是委托加工吗?
如果是委托加工,
那么收回的时候直接用于销售的计入 销售费用
收回后用于继续生产的计入 应交税费—应交消费税

热心网友 时间:8分钟前

原分录
借:XXXX 32000
贷:应付账款 32000

现分录
借:应付账款 30000
贷:银行存款 30000

就是还有2000还挂在应付账款中

热心网友 时间:6分钟前

以前欠钱的分录是:
借:(具体业务)32000
货:应付账款32000
还30000元时:
借:应付账款30000
贷:银行存款30000
还有2000在应付账款科目、不用做其他的分录
当还2000时:
借:应付账款2000
贷:银行存款2000
应付账款就清了、就这样、

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