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稽核会计工作职责

发布网友 发布时间:2022-04-24 14:27

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热心网友 时间:2023-10-16 08:53

1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效
果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正
内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相
关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告
陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。

热心网友 时间:2023-10-16 08:53

帐务稽核
  1. 各项支出凭证的审核事项。   2. 各项收入帐项的审核事项。   3. 各项摊提折旧的事项。   4. 应收应付、预付帐的审核事项。   5. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。   6. 各厂厂务费用分摊方法的审核事项。   7. 有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。   8. 营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。   9. 其他有关调整记帐科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。
业务稽核
  1. 各处厂业务工作进度的审核事项。   2. 各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。   3. 各项会议决定办理事项的追踪事项。   4. 其他与业务稽核有关的事项。
财务稽核
  1. 关财产的购置或处理的审核事项。   2. 有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。   3. 有关对外订立财物契约的审查事项。   4. 有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。   5. 有关财产及原物料成品库存的抽查事项。   6. 其他与财务稽核有关的事项。

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