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财务报销管理制度 篇29

2024-07-16 来源:华拓网

  1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

  ⑴、报销发票单位名称需写全称;

  ⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;

  ⑶、原则上跨年度发票不允许报销;

  ⑷、发票内容与报销单内容一致;

  ⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;

  ⑹、报销单上需写明所附单据数量;

  ⑺、报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

  会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

  2、单笔报销总额超过20xx元,需要提前一天通知财务备款。

  3、费用报销基本流程及审批管理:

  ⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

  ⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

  ⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的'费用报销业务真实性审核。

  ⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

  ⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

  ⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

  4、报销时间的具体规定

  公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

  5、费用报销单填写及票据粘贴要求:

  ⑴、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

  ⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

  ⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

  ⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

  ⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

  ⑹、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

  ⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

  ⑻、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

  ⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

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