根据国家卫生系统财务管理的规定,结合本院财务具体情况,为确保财务工作整体规范、科学、杜绝各种违法违纪现象的发生,特制定此制度。
一、收费室和结算处应严格管理好门诊和住院收费专用章,严格管理领取的门诊、住院机打发票,不得将票据转借他人及外单位使用、不得赠送及买卖,不得弄虚作假。(机打发票手写无效)
二、收费室每日收入按时在信息系统扎帐后,整理好各种票据及时上缴,出纳员收款时要核对缴费票据内容与信息系统是否一致。门诊病人如需办理退费,收费员凭门诊机打的`发票联和核对联,回收相关的处方、治疗、检查等单据,告知系统管理员办理退款。同时将作废的发票和核对联管理好备查。
三、结算处每日收入按时在信息系统扎帐后,整理好各种票据及时上缴,出纳员收款时要核对缴费票据内容与信息系统是否一致。住院病人如果没有产生任何费用,退预收医疗款要有医生和相关人员签字才能办理;在医保补偿时要对票据进行严格审核并明确告知病人补偿金额,同时病人签字确认;医保病人、大病补偿、民政病人补偿工作的制单和补偿分别由两人进行。
财务科严格管理院内资金和各种票据,规范和监督各相关科室收费行为。
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